为切实提升审计监督效能,做好审计“下半篇文章”,沐川县审计局坚持把推动审计整改作为发挥审计“治已病、防未病”作用的关键环节,紧盯本级审计发现问题,创新思路、多措并举,着力构建全链条、闭环式整改工作格局,有效推动问题真改实改、标本兼治。
一是健全机制夯基础。县审计局从制度构建、流程管控、结果运用三向发力,出台涵盖责任落实、流程规范、结果运用等环节的审计整改制度3项。建立“问题反馈-方案制定-整改落实-结果报告”全链条闭环机制,推行台账销号管理确保整改实效。将整改注意事项形成《审计整改履职提示函》,送达被审计单位主要负责人确保整改主体责任落实到位,截至2025年5月,2024年度县本级立行立改类问题整改率达92.45%。
二是回访督查促实效。县审计局建立“清单核查+现场核验+跟踪问效”回访督查机制,对整改不彻底问题发送整改敦促函限期补短。主要领导或分管领导带队实地督查重点项目3个,开展武圣乡、箭板镇审计项目整改“回头看”,通过查阅台账、实地查验等方式逐项过筛,重点关注长效机制后续落实情况,保障审计整改效果。
三是贯通协同聚合力。创新“审计+”协同模式,完善审计与纪检监察、组织、巡察、人大等部门的信息沟通机制和工作协调机制,推动审计监督与干部监督、纪律监督、巡察监督相结合,进一步提升审计成果利用的层次和水平。近3年向县委巡察机构提供审计情况书面材料15份、面对面沟通5场次,巡察发现审计整改不力问题5个,问责举一反三整改不力处理1人;向组织部门上报审计结果报告6篇,为干部选拔任用和监督提供参考建议;会同县人大开展整改调研3次。



