• 索 引 号 : 008550226/2014-00074
  • 发布机构: 市体育局
  • 发布日期: 2014-10-31
  • 文??号:
  • 有 效 性 : 有效
  • 公开时限: 常年公开

东方体育东方体育体育局2013年部门决算编制的说明

  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

主要工作职能为:贯彻实施国家、省体育工作的方针政策和法律法规;研究拟订全市体育工作的规范性文件并组织实施。拟订体育工作的发展战略和发展目标;编制、实施体育事业发展中长期规划和年度计划;指导和推动体育体制改革,协调区域性体育发展。贯彻实施《全民健身条例》和全民健身计划及奥运争光计划;统筹规划全市竞技体育发展拟订全市体育产业发展规划和体育产业政策并组织实施,组织和指导全市体育宣传、理论研究、技术攻关、科研成果推广和体育文化建设工作;负责全市体育社团的资格审查和业务指导。承办东方体育交办的其他事项等。2013年,东方体育体育工作在市委、东方体育的坚强领导下,在市人大、市政协监督和省体育局指导下,认真贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神,以坚持科学发展、建设体育强市、促进社会和谐为主线,以举办市运会、备战省运会为重点,以服务体系建设、民生工程建设、重大活动开展、后备人才培养、产业项目培育为抓手,更加注重城乡统筹,更加注重均衡发展,更加注重品牌塑造,更加注重体育惠民,更加注重效能建设,有力推进了全市体育事业全面、协调、可持续发展,全面完成全年目标任务、民生工程任务及“六个跨越、六个美丽”下达指标,市体育局等7个单位荣获全国群众体育先进单位称号。

二、部门概况

东方体育体育局下属二级决算单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2013年东方体育体育部门收入决算总额为1923.8万元,其中:当年财政拨款收入1518.4万元(政府性基金584.5),上级补助收入237.6,事业收入84.9万元,其他收入9.9万元,上年结转收入73万元。

2013年支出决算总额为1539.4万元,其中:一般公共服务20万元,文化体育与传媒支出882.2,社会保障和就业84.6万元,医疗卫生4.2万元,住房保障支出30.9万元,其他支出517.5万元,年末结转和结余384.4万元。

四、支出决算安排情况

东方体育体育部门决算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担体育事业发展相关工作。

基本支出,是用于保障体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

(二)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

(三)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

(五)其他支出(体彩公益金支出),用于全市全民健身活动的开展、维修改建群众体育活动场地、全民体育健身工程建设、开展青少年儿童业余训练经费、改造维修训练场地经费、参加省锦标赛经费等方面。

 

 

 

 

附表:

部门收支决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

1518.4

一、一般公共服务

20

二、上级补助收入

237.6

其他一般公共服务

20

三、事业收入

84.9

七、文化体育与传媒支出

882.2

四、经营收入

 

文化

37.3

五、附属单位上缴收入

 

体育

833.6

六、其他收入

9.9

文化事业建设费安排的支出

2

 

 

其他文化体育与传媒支出

9.3

 

 

八、社会保障和就业支出

84.6

 

 

行政事业单位离退休

57.7

 

 

其他行政事业单位离退休支出

26.9

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

4.2

 

 

医疗保障

4.2

 

 

二十、住房保障支出

30.9

 

 

住房改革支出

30.9

 

 

二十三、其他支出

517.5

 

 

彩票公益金安排的支出

517.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

1850.8

支出合计

1539.4

 

 

年末结转和结余

384.4

 

 

行政单位结余分配

44.9

用事业基金弥补收支差额

 

事业单位结余分配

339.5

上年结转和结余

73

其中:转入事业基金

 

其中事业单位亏损

 

结转下年

 

 

 

其中:事业单位经营亏损

 

收入总计

1923.8

支出总计

1923.8

 

部门财政拨款支出决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

合 计

基本支出

项目支出

备 注

 

 

 

合计

1539.4

435.7

1103.7

 

201

 

 

一般公共服务

20

 

20

 

201

99

 

其他一般公共服务

20

 

20

 

201

99

99

其他一般公共服务

20

 

20

 

207

 

 

文化体育与传媒支出

882.2

316

566.2

 

207

1

 

文化

37.3

37.3

 

 

207

01

1

行政运行(文化)

37.3

37.3

 

 

207

03

 

体育

833.6

278.7

554.9

 

207

03

01

行政运行

134.9

134.9

 

 

207

03

4

运动项目管理

222.1

 

222.1

 

207

03

5

体育竞赛

113.6

 

113.6

 

207

03

6

体育训练

0.7

 

0.7

 

207

03

7

体育场馆

342.3

143.8

198.5

 

207

03

99

其他体育支出

20

 

20

 

207

06

 

文化事业建设费安排的支出

2

 

2

 

207

06

99

其他文化事业建设费安排的支出

2

 

2

 

207

99

 

其他文化体育与传媒支出

9.3

 

9.3

 

207

99

99

其他文化体育与传媒支出

9.3

 

9.3

 

208

 

 

社会保障和就业支出

84.6

84.6

 

 

208

5

 

行政事业单位离退休

84.6

84.6

 

 

208

05

4

未归口管理的行政单位离退休

57.7

57.7

 

 

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

26.9

26.9

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

4.2

4.2

 

 

210

5

 

医疗保障

4.2

4.2

 

 

210

05

1

行政单位医疗

1.7

1.7

 

 

210

05

2

事业单位医疗

2.5

2.5

 

 

221

 

 

住房保障支出

30.9

30.9

 

 

221

2

 

住房改革支出

30.9

30.9

 

 

221

02

1

住房公积金

30.9

30.9

 

 

229

 

 

其他支出

517.5

 

517.5

 

229

60

 

彩票公益金安排的支出

517.5

 

517.5

 

229

60

3

用于体育事业的彩票公益金支出

517.5

 

517.5

 

 

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