• 索 引 号 : 008550234/2015-00015
  • 发布机构: 市人力资源和社会保障局
  • 发布日期: 2015-04-03
  • 文??号:
  • 有 效 性 : 有效
  • 公开时限: 常年公开

东方体育人力资源和社会保障局东方体育2015年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

东方体育人力资源和社会保障局主要职能有:组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策、负责就业促进工作、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系、建立机关企事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策、负责军队转业干部管理培训和管理服务、负责行政机关公务员综合管理、维护农民工合法权益、组织实施劳动监察、负责国(境)外人才、智力引进及人力资源和社会保障领域的国际交流与合作。2015年主要工作:一是大力推动就业创业工作。坚持实施就业优先战略, 大力推动大众创业万众创新,进一步提高职业培训质量,全面完成就业工作目标任务。将高校毕业生就业创业摆在就业工作首位,统筹做好重点地区和困难群体就业工作。提升公共就业服务水平,建立统一规范灵活的人力资源市场。二是深入推进城乡社会保障体系建设。全面深化养老保险制度改革,加强社会保险经办管理服务,做好扩面征缴、待遇支付工作和医疗保险工作、失业保险工作和工伤保险工作。加强社会保险基金监管。  三是切实加强人才队伍建设。推进专业技术人才队伍和技能人才队伍建设,分类推进人才评价制度改革。加大引进国外智力工作力度。四是稳步推进人事制度改革。推进事业单位人事制度改,加强公务员制度和队伍建设。五是健全工资收入分配制度。完善机关事业单位工资收入分配制度,推进企业工资收入分配制度改革。六是做好劳动者权益保障工作。做好劳务开发和农民工工作,加强劳动关系协调工作,提高劳动人事争议处理效能和服务水平,加强劳动保障监察执法。七是加强自身建设和基础工作。

二、部门概况

东方体育人力资源和社会保障局下属二级预算单位10个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位4个,其他事业单位5个。

三、

收支预算总体情况

2015年东方体育人力资源和社会保障局收入预算总额为11084万元,其中:当年财政拨款收入10877万元,其他收入207万元。相应安排支出预算11084万元,其中:人员支出1225万元,日常公用支出213万元,对个人和家庭的补助支出670万元,专项支出8976万元。

四、

财政拨款支出预算安排情况

东方体育人力资源和社会保障局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担人力资源和社会保障事业发展相关工作。

基本支出,是用于保障东方体育人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障东方体育人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:

1、劳动能力鉴定支出,包括开展劳动能力鉴定检查费、工伤等级鉴定等级评定费支出。

2、公务员、事业单位招考培训支出,包括开展公务员、事业单位招考、培训场地租用,考生、考官、工作人员午餐费、考场布置、考场安全监控设备支出。

(二)社会保障和就业,主要用于全市就业支出。

(三)医疗卫生,主要城乡居民医疗保险政府补助支出。

(四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、

“三公”经费财政拨款预算安排情况

2015年“三公”经费财政拨款预算数217万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费84万元,公务用车购置及运行维护费133万元。

(一)因公出国(境)经费较2014年预算增长(下降)0%。

(二)公务接待费较2014年预算下降3.5%。主要原因加强内部财务管理,严格执行公务接待制度,控制接待标准,压缩接待规模。

2015年公务接待费计划用于接待省上领导的调研工作以及外省市同行业单位的考察学习等支出。

(三)公务用车运行维护费较2014年预算增长17%。主要原因:一是大量公车已老化导致修车费用增加,二是就业创业、社会保险扩面征缴等工作任务加重导致公务用车运行费较上年有所增长。

单位现有公务用车26辆,其中:轿车24辆,载客汽车1辆,其他汽车1辆。

2015年安排公务用车运行维护费133万元,用于26辆公务车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障全局执行公务活动,开展干部人事制度、工资薪酬制度改革调研,社会保险制度建设,人才队伍建设,劳动保障监察执法,劳动人事争议仲裁取证,职业技能鉴定,考试考务巡查,社会保险基金监督和检查,就业创业督查,职业培训、“三支一扶”工作督查等专项业务工作。

六、

机关运行经费安排情况

东方体育人力资源和社会保障局2015年履行一般行政管理职能,维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计844万元。

部门收支预算表

单位:万元

收 入

 
支 出

 
项目

 
预算数

 
项目

 
预算数

 
一、财政拨款

 
10877

 
一、一般公共服务

 
408

 
二、事业收入

 
  人力资源事务

 
408

 
三、经营收入

 
  八、社会保障和就业支出

 
8668

 
四、其他收入

 
207

 
人力资源和社会保障管理事务

 
6956

 
    行政事业单位离退休

 
432

 
    财政对社会保险基金的补助

 
80

 
    就业补助

 
1200

 
    十、医疗卫生

 
1333

 
    医疗保障

 
1333

 
    十二、城乡社区事务

 
500

 
    国有土地使用权出让收入安排的支出

 
500

 
    二十、住房保障支出

 
175

 
    住房改革支出

 
175

 
       
       
       
       
       
       
       
       
    二十二、其他支出

 
 
       
       
收入合计

 
11084

 
支出合计

 
11084

 
用事业基金弥补收支差额

 
  年末结转和结余结转

 
 
上年结转和结余

 
     
收入总计

 
11084

 
支出总计

 
11084

 





部门财政拨款支出预算表

单位:万元

科目编码

 
科目名称

 
合 计

 
基本支出

 
项目支出

 


 


 


 
      合计

 
11084

 
2108

 
8976

 
201

 
    一般公共服务支出

 
408

 
136

 
272

 
201

 
10

 
  人力资源事务

 
408

 
136

 
272

 
201

 
10

 
99

 
其他人事事务支出

 
408

 
136

 
272

 
208

 
    社会保障和就业支出

 
8668

 
1724

 
6944

 
208

 
01

 
  人力资源和社会保障管理事务

 
8668

 
1724

 
6944

 
208

 
01

 
01

 
行政运行(人力资源和社会保障)

 
1339

 
1196

 
143

 
208

 
01

 
04

 
综合业务管理

 
879

 
65

 
814

 
208

 
01

 
05

 
劳动保障监察

 
27

 
  27

 
208

 
01

 
07

 
社会保险业务管理事务

 
630

 
  630

 
208

 
01

 
08

 
信息化建设

 
3150

 
  3150

 
208

 
01

 
09

 
社会保险经办机构

 
446

 
  446

 
208

 
01

 
11

 
公共就业服务和职业技能鉴定机构

 
166

 
31

 
135

 
208

 
01

 
12

 
劳动人事争议调节仲裁

 
30

 
  30

 
208

 
01

 
99

 
其他人力资源和社会保障管理事务支出

 
289

 
  289

 
208

 
05

 
  行政事业单位离退休

 
432

 
432

 
 
208

 
05

 
04

 
未归口管理的行政单位离退休

 
387

 
387

 
 
208

 
05

 
99

 
其他行政事业单位离退休支出

 
45

 
45

 
 
  03

 
  财政对社会保险基金的补助

 
80

 
  80

 
    08

 
财政对城乡居民社会养老保险基金的补助

 
80

 
  80

 
  07

 
  就业补助

 
1200

 
  1200

 
    99

 
其他就业补助支出

 
1200

 
  1200

 
210

 
    医疗卫生与计划生育支出

 
1333

 
73

 
1260

 
210

 
05

 
  医疗保障

 
1333

 
73

 
1260

 
210

 
05

 
01

 
行政单位医疗

 
63

 
63

 
 
    08

 
城镇居民基本医疗保险

 
1260

 
  1260

 
210

 
05

 
02

 
事业单位医疗

 
10

 
10

 
 
212

 
    城乡社区支出

 
500

 
  500

 
212

 
08

 
  国有土地使用权出让收入安排的支出

 
500

 
  500

 
212

 
08

 
99

 
其他国有土地使用权出让收入安排的支出

 
500

 
  500

 
221

 
    住房保障支出

 
175

 
175

 
 
221

 
02

 
  住房改革支出

 
175

 
175

 
 
221

 
02

 
01

 
住房公积金

 
175

 
175

 
 





“三公”经费财政拨款预算表

单位:万元

项目

 
本年预算数

 
合计

 
217

 
1、因公出国(境)费用

 
 
2、公务接待费

 
84

 
3、公务用车购置和运行费

 
133

 
其中:(1)公务用车运行费

 
133

 
(2)公务用车购置费

 
 
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