• 索 引 号 : 008551464/2014-00538
  • 发布机构: 市住房城乡建设局
  • 发布日期: 2014-10-31
  • 文??号:
  • 有 效 性 : 有效
  • 公开时限: 常年公开

东方体育东方体育住房和城乡规划建设局2013年部门决算编制的说明

  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

  一、基本职能及主要工作

  东方体育住建局的主要职能:贯彻执行国家、省有关住房和城乡规划建设的法律、法规和方针、政策;研究拟订全市住房保障、城乡规划、工程建设、城市建设、村镇建设、测绘、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、风景名胜与园林绿化事业的有关规定及相关发展规划并指导实施。进行行业管理,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。

  东方体育住建局2013年的重点工作任务:(一)规划编制方面:在中心城区实施8个大类30个项目的规划编制(研究),实现控制性详细规划的全覆盖,实施住房建设、绿地系统、城市排水、市政工程、燃气等专项规划编制。(二)城市建设方面:突出旧城改造和新区建设两大重点,重点推进以新区路网和“创园”复查为关键的各项建设任务的实施。(三)住房保障方面:在加速项目建设的同时,深化“六方监管”制度,实行“建设质量三级管理”机制,确保项目工程质量和安全。(四)产业发展方面:继续深化以商品房、保障房为核心的“双轨”供给体系建设。鼓励信用良好、管理规范的房地产和建筑业龙头企业发展壮大,积极支持嘉成、珠峰、三鼎等本地建筑业企业做大做强。全年建筑业产值预计突破100亿元大关。

  二、部门概况

  东方体育住房和城乡规划建设局下属二级预算单位11个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位3个,其他事业单位7个。

  三、收支决算总体情况

  2013年东方体育住房和城乡规划建设局收入决算总额为283462.63万元,其中:当年财政拨款收入276759.92万元,上级补助收入10.1万元,事业收入1401.8万元,其他收入706.82万元,用事业基金弥补收支差额49.01万元,上年结转收入4534.98万元。

  2013年支出决算总额为283462.63万元,其中:一般公共服务666万元,社会保障和就业593.13万元,医疗卫生55.27万元,节能环保4625.66万元,城乡社区事务218914.48万元,农林水事务1779.6万元,资源勘探电力信息等事务162.07万元,地震灾后恢复及重建支出3194.17万元,援助其他地区支出336.37万元,国土资源气象等事务156万元,住房保障支出49601.87万元,其他支出4.39万元,年末结转和结余3373.62万元。

  四、支出决算安排情况

  东方体育住房和城乡规划建设局决算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担住房和城乡规划建设事业发展相关工作。

  基本支出,是用于保障东方体育住建局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障东方体育住建局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:工程款支付、园林绿化、市政维护、路灯电费等项目支出。

  (二)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

  (三)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (四)节能环保:主要用于排水、污水处理、水污染治理等方面的支出。

  (五)城乡社区管理事务:主要用于城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理方面的支出和管理工程造价和实施建筑工程质量安全、工程勘察设计监管方面的支出以及用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明等公共设施维护建设和管理方面的支出。

  (六)农林水事务:主要用于城市防洪等水利建设方面的支出。

  (七)资源勘探电力信息等事务:主要反映散装水泥专项资金和新型墙体材料专项基金的支出。

  (八)地震灾后恢复重建:主要用于市政道路、桥梁等基础设施恢复重建设方面的支出。

  (九)援助其他地区支出:主要反映各类援助、捐赠等资金的支出。

  (十)国土资源气象等支出:主要用于国土资源、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

  (十一)住房保障支出:主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出、棚户区改造、以及新建、购买、租赁廉租房和公共租赁房方面的支出。

  (十二)其他支出:反映不能划分到上述功能科目的其他支出。

  


  部门收支决算总表

  单位:万元

  
收 入 支 出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款 276759.92 一、一般公共服务 666.00
二、上级补助收入 10.10 二、外交  
三、事业收入 1401.80 三、国防  
四、经营收入   四、公共安全  
五、附属单位上缴收入   五、教育  
六、其他收入 706.82 六、科学技术  
    七、文化体育与传媒  
    八、社会保障和就业 593.13
    九、医疗卫生 55.27
    十、节能环保 4625.66
    十一、城乡社区事务 218914.48
    十二、农林水事务 1779.60
    十三、交通运输  
    十四、资源勘探电力信息等事务 162.07
    十五、商业服务业等事务  
    十六、金融监管等事务支出  
    十七、地震灾后恢复重建支出 3194.17
    十八、援助其他地区支出 336.37
    十九、国土资源气象等事务 156
    二十、住房保障支出 49601.87
    二十一、粮油物资储备事务  
    二十二、国债还本付息支出  
    二十三、其他支出 4.39
收入合计 278878.64 支出合计 280089.01
用事业基金弥补收支差额 49.01 事业单位结余分配 11.17
上年结转和结余 4534.98 其中:转入事业基金 11.17
其中事业单位亏损   结转下年 3362.45
    其中:事业单位经营亏损  
收入总计 283462.63 支出总计 283462.63


  


  部门财政拨款支出决算表

  单位:万元
科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 备 注
      合计 279297.42 2819.04 276478.38  
201     一般公共服务 666.00 0 666.00  
201 03   政府办公厅(室)及相关机构事务 648.00 0 648.00  
201 03 02 一般行政管理事务 648.00 0 648.00  
201 99   其他一般公共服务支出 18.00 0 18.00  
201 99 99 其他一般公共服务支出 18.00 0 18.00  
208     社会保障和就业 593.13 592.72 0.41  
208 05   行政事业单位离退休 592.72 592.72    
208 05 04 未归口管理的行政单位离退休 382.61 382.61 0  
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 210.11 210.11    
208 99   其他社会保障和就业支出 0.41 0 0.41  
208 99 01 其他社会保障和就业支出 0.41 0 0.41  
210     医疗卫生 55.27 55.27    
210 05    医疗保障 55.27 55.27    
210 05  01  行政单位医疗 32.20 32.20 0  
210 05 02  事业单位医疗 23.07 23.07    
211     节能环保 4625.65 0 4625.65  
211 03   污染防治 1575.65 0 1575.65  
211 03 02 水体 1575.65 0 1575.65  
211 11   污染减排 3000.00 0 3000.00  
211 11 03 减排专项支出 3000.00 0 3000.00  
211 12   可再生能源 50.00 0 50.00  
211 12 01 可再生能源 50.00 0 50.00  
212     城乡社区事务 218123.01 2005.82 216117.19  
212 01   城乡社区管理事务 5120.81 1973.07 3147.74  
212 01 01 行政运行 1027.65 1027.65 0  
212 01 02 一般行政管理事务 1372.61   1372.61  
212 01 05 工程建设标准规范编制与监管 101.11 101.11 0  
212 01 06 工程建设管理 124.13 124.13 0  
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 2495.32 720.18 1775.14  
212 02   城乡社区规划与管理 30.00 0 30.00  
212 02 01 城乡社区规划与管理 30.00 0 30.00  
212 03   城乡社区公共设施 6849.19 0 6849.19  
212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 6849.19 0 6849.19  
212 07   政府住房基金支出 1693.40 0 1693.40  
212 07 02 廉租住房支出 1693.40 0 1693.40  
212 08   国有土地使用权出让收入安排的支出 171562.91 0 171562.92  
212 08 01 征地和拆迁补偿支出 113585.00 0 113585.00  
212 08 02 土地开发支出 32633.60 0 32633.60  
212 08 03 城市建设支出 3143.45 0 3143.45  
212 08 06 土地出让业务支出 3890.72 0 3890.72  
212 08 07 廉租住房支出 324.12 0 324.12  
212 08 10 棚户区改造支出 920.60 0 920.60  
212 08 99 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 17065.43 0 17065.43  
212 09   城市公用事业附加安排的支出 860.57 0 860.57  
212 09 99 其他城市公用事业附加安排的支出 860.57 0 860.57  
212 10   国有土地收益基金支出 10001.16 0 10001.16  
212 10 01 征地和拆迁补偿支出 10001.16 0 10001.16  
212 13   城市基础设施配套费安排的支出 20286.14 0 20286.14  
212 13 01 城市公共设施 155.66 0 155.66  
212 13 99 其他城市基础设施配套费安排的支出 20130.48 0 20130.48  
212 99   其他城乡社区事务支出 1718.82. 32.75. 1686.07  
212 99 99 其他城乡社区事务支出 1718.82 32.75 1686.07  
213     农林水事务 1779.60 0 1779.60  
213 64   地方水利建设基金支出 1779.60 0 1779.60  
213 64 99 其他地方水利建设基金支出 1779.60 0 1779.60  
215     资源勘探电力信息等事务 161.96 30.35 131.61  
215 60   散装水泥专项资金支出 143.93 30.35 113.58  
215 60 99 其他散装水泥专项资金支出 143.93 30.35 113.58  
215 61   新型墙体材料专项基金支出 18.03 0 18.03  
215 61 99 其他新型墙体材料专项基金支出 18.03 0 18.03  
218     地震灾后恢复重建支出 3194.17 0 3194.17  
218 02   基础设施恢复重建 3194.17 0 3194.17  
218 02 12 市政道路、桥梁 3194.17 0 3194.17  
219     援助其他地区支出 336.37 0 336.37  
219 99   其他支出 336.37 0 336.37  
218 99 00 其他支出 336.37 0 336.37  
220     国土资源气象等事务 156.00 0 156.00  
220 01   国土资源事务 156.00 0 156.00  
220 01 20 矿产资源专项收入安排的支出 156.00 0 156.00  
221     住房保障支出 49601.87 134.88 49466.99  
221 01   保障性安居工程支出 49466.99 0 49466.99  
221 01 01 廉租住房 4142.17 0 4142.17  
221 01 03 棚户区改造 7543.40 0 7543.40  
221 01 06 公共租赁住房 8627.00 0 8627.00  
221 01 99 其他保障性安居工程支出 29154.42 0 29154.42  
221 02   住房改革支出 134.88 134.88    
221 02 01 住房公积金 134.88 134.88    
229     其他支出 4.39 0 4.39  
229 99    其他支出 4.39 0 4.39  
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