• 索 引 号 : 008550402/2015-00018
  • 发布机构: 市水务局
  • 发布日期: 2015-04-21
  • 文??号:
  • 有 效 性 : 有效
  • 公开时限: 常年公开

东方体育东方体育水务局2015年部门预算编制的说明

  
   按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。


  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  1、贯彻执行国家、省有关水务行政管理工作的方针、政策和法律、法规;拟订全市水务管理规范性文件并监督实施。

  2、编制全市城乡水务发展规划;组织拟订全市水资源总体规划、流域规划和专业规划,制定全市和跨县(市、区)中长期供水计划和年度供水计划、水量分配方案和旱情紧急情况下用水调度预案并监督实施。

  3、组织有关全市国民经济发展总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源利用和论证工作;组织实施取水许可、水资源有偿使用制度;发布全市水资源公报。

  4、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障,实施水资源的统一监督管理;编制全市节约用水、计划用水规划;监测江河湖库水质、水量;审查排污口的设置和改扩建;会同有关部门拟订水功能区划;审核水域纳污能力,提出限制排污总量的意见;监督管理城镇自备井。

  5、组织编制乐山中心城区供水规划;指导各县(市)区供水规划,指导全市供水行业服务标准的实施,监督城镇(乡)供水运营工作;组织指导城市非居民用水超计划或超定额加价收费管理工作;指导全市城镇(乡)供水设施的新建、改建和扩建工作;指导城镇(乡)供水行业安全生产;指导全市应急供水管理工作。

  6、组织拟订水务行业经济调节措施,研究提出水务行业有关价格、税收、信贷、财务等经济调节建议;指导编制全市水务行业建设项目资金计划;受委托监管市级水务行业国有资产。

  7、指导全市水利基本建设并实施行业监督管理;负责小型水利工程建设审批,初审、转报大中型水利建设项目的可行性研究报告和初步设计;组织实施具有控制性或跨县(市、区)的重要水利工程建设与运行管理;依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库大坝、水电站大坝等水利工程的安全监管;组织实施水利工程建设质量与安全的监督,指导水利建设市场的监督管理。

  8、指导农村水利工作。组织协调全市农田水利基本建设;指导小型水利工程移民工作;承担东方体育农田水利基本建设指挥部日常工作。

  9、负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施;负责水土保持预防监督;指导水土流失监测、综合防治和水利工程绿化工作。

  10、组织指导、协调监督全市防汛抗旱和水务应急管理工作,对主要江河和重要水利工程实施防汛抗旱调度;承担东方体育防汛抗旱指挥部的日常工作。

  11、组织指导地方水电站、电网建设管理,实施技术监督;指导农村水能资源开发和水电农村电气化、小水电代燃料生态保护工程建设。

  12、指导水政监察和水行政执法;负责水务行政复议的受理和行政诉讼的应诉工作;查处重大涉水违法事件,协调、仲裁跨县(市、区)水事纠纷。

  13、指导全市江河、湖泊、滩涂的综合治理与开发;负责河道采砂的统一监督管理工作。

  14、指导全市有关水务项目的科学研究和技术推广,组织指导全市重大水务项目的对外合作和交流。

  15、指导全市水务行业发展、改革、稳定工作及队伍和服务体系建设;指导水务行业劳动保护、安全生产工作。

  16、承担东方体育公布的有关行政审批事项。

  17、承办东方体育交办的其他事项。

  (二)2015年重点工作任务

  1、加快农村安全饮水工程建设进度。

  2、全力推进“十二五”规划水利项目建设。

  3、做好“十三五”防洪安全规划。

  4、做好经济社会发展用水规划。

  5、做好水环境治理规划。

  6、努力深化水利体制机制改革

  7、强力推进水生态文明建设

  8、大力提升防汛减灾能力

  9、切实加强农田水利基本建设

  二、部门概况

  东方体育水务局下属二级预算单位12个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位9个。

  三、收支预算总体情况

  2015年东方体育水务局收入预算总额为13572.8254万元,其中:当年财政拨款收入13499.8254万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元,其他收入73万元。相应安排支出预算13572.8254万元,其中:一般公共服务0万元,社会保障和就业226.6503万元,医疗卫生30.4605万元,住房保障支出73.0056万元,城乡社区事务200万元,农林水事务13042.7090万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  东方体育水务局预算安排支出主要用于保障我部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担水务事业发展相关工作。

  基本支出,是用于保障东方体育水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障东方体育水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

  (二)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (三)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  (四)农林水事务,主要用于青衣江灌区节水改造、农村机电提灌更新改造及其他水利项目前期规划、设计、建设。

  (五)城乡社区事务,主要用于农田水利建设。

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2015年“三公”经费财政拨款预算数105.95万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费32.95万元,公务用车购置及运行维护费73万元。

  (一)2015年东方体育水务局无因公出国(境)计划。

  (二)公务接待费较2014年预算下降70%。主要原因是贯彻落实中央改进工作作风、密切联系群众八项规定的新要求,厉行节约,反对铺张浪费,减少接待。

  2015年公务接待费计划用于业务交流、国内招商引资等。

  (三)公务用车运行维护费较2014年预算(下降)2.66%。

  单位现有公务用车18辆,其中:小型越野车4辆,轿车9辆,工程车4辆,中巴车1辆。

  2015年安排公务用车运行维护费73万元,用于购汽油及支付车辆维修费和车辆保险等。

  六、机关运行经费安排情况

  东方体育水务局2015年履行一般行政管理职能、维持机关及直属水管单位日常运转而开支的运行经费,合计1748.7619万元。

  
部门收支预算表

  单位:万元
收 入 支 出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算收入 13206.8254 一、一般公共服务支出 0
二、政府性基金收入 293.0000 二、外交支出 0
三、国有资本经营收入 0 三、国防支出 0
四、社会保险基金收入 0 四、公共安全支出 0
五、事业收入 0 五、教育支出 0
六、事业单位经营收入 0 六、科学技术支出 0
七、其他收入 73.0000 七、文化体育与传媒支出 0
八、上级补助收入 0 八、社会保障和就业支出 226.6503
    九、社会保险基金支出 0
    十、医疗卫生与计划生育支出 30.4605
    十一、节能环保支出 0
    十二、城乡社区支出 200.0000
    十三、农林水支出 13042.7090
    十四、交通运输支出 0
    十五、资源勘探信息等支出 0
    十六、商业服务业等支出 0
    十七、金融支出 0
    十八、援助其他地区支出 0
    十九、国土海洋气象等支出 0
    二十、住房保障支出 73.0056
    二十一、粮油物资储备支出 0
    二十二、预备费 0
    二十三、国债还本付息支出 0
    二十四、其他支出 0
       
本年收入合计 13572.8254 本年支出合计 13572.8254
用事业基金弥补收支差额 0 二十五、转移性支出 0
上年结转 0    
收入总计 13572.8254 支出总计 13572.8254


  
部门财政拨款支出预算表

  单位:万元
科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 备 注
      合计 13572.8254 1748.7619 11824.0635  
      水务局机关 12603.7040 779.6404 11824.0635  
208 05 04 未归口管理的行政单位离退休 111.8301 111.8301 0  
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 110.1460 110.1460 0  
201 05 01 行政单位医疗 16.3353 16.3353 0  
201 05 03 事业单位医疗 9.2227 9.2227 0  
212 11   农业土地开发资金支出 200.0000 0 200.0000  
213 03 01 行政运行(水利) 268.2023 268.2023 0  
213 03 04 水利行业业务管理 202.4317 202.4317 0  
213 03 05 水利工程建设(水利) 6280.8732 0 6280.8732  
213 03 10 水土保持(水利) 93.0000 0 93.0000  
213 03 13 水文测报 1948.1650 0 1948.1650  
213 03 14 防汛 103.5846 0 103.5846  
213 03 16 农田水利 1148.2211 0 1148.2211  
213 03 31 水资源费安排的支出 898.0000 0 898.0000  
213 03 32 砂石资源费支出 100.0000 0 100.0000  
213 03 99 其他水利支出 1052.2196 0 1052.2196  
221 02 01 住房公积金 61.4723 61.4723 0  
      青管局机关 142.2433 142.2433 0  
208 05 00 其他行政事业单位离退休支出 4.6743 4.6743 0  
201 05 03 事业单位医疗 4.9025 4.9025 0  
213 03 04 水利行业业务管理 121.1332 121.1332 0  
221 02 01 住房公积金 11.5333 11.5333 0  
      水电设计院 72.8782 72.8782 0  
213 03 04 水利行业业务管理 72.8782 72.8782 0  
      高中水库 70.0000 70.0000 0  
213 03 04 水利行业业务管理 70.0000 70.0000 0  
      沫江堰 194.0000 194.0000 0  
213 03 04 水利行业业务管理 194.0000 194.0000 0  
      跃进渠 264.0000 264.0000 0  
213 03 04 水利行业业务管理 264.0000 264.0000 0  
      东风堰 226.0000 226.0000 0  
213 03 04 水利行业业务管理 226.0000 226.0000 0  


  “三公”经费财政拨款预算表

  单位:万元
项目 本年预算数
合计 105.95
1、因公出国(境)费用 0
2、公务接待费 32.95
3、公务用车购置和运行费 73
其中:(1)公务用车运行费 73
(2)公务用车购置费 0
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